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航天科学技术公司审计专门的学问会建议为铸造

发布时间:2019-08-16 11:09编辑:航天科技浏览(178)

    【据中国航天报网站11月21日报道】 11月13日,航天科技集团公司在北京召开内部审计工作座谈会。会议在全面总结今年集团公司内部审计工作的基础上,对明年的内部审计工作提出了明确要求。总经理马兴瑞,副总经理雷凡培,党组成员、纪检组组长李金生,集团公司审计部及各院、公司相关领导参加了座谈会。李金生在会上作了题为《继往开来,与时俱进,谱写集团公司内部审计工作新篇章》的报告,充分肯定了各单位内部审计工作取得的成绩,从项目审计作用显著、业务工作有创新、组织建设上台阶、制度建设有新进展、能力建设稳步推进五个方面进行了总结。报告指出,各级内部审计部门结合本单位中心任务的需要,积极开展各项审计工作,履行监督与服务职能,严肃财经纪律,提出决策建议,完善自身建设,在各方面做了大量工作,为集团公司的建设与发展做出了应有的贡献。针对明年集团公司的内部审计工作,报告要求各级审计部门要认真做好以下工作:认真研究、确定新时期集团公司内部审计发展思路;加强内部审计组织建设,强化内部审计机构的独立性、权威性和稳定性;继续提高内部审计人员业务素质,注重内部审计队伍的复合性建设,完善内部审计工作考核激励机制,培养、建立一支集团公司内部审计领军人物和骨干力量;加强集团公司内部审计能力建设,强化学习培训,完善审计手段,推进制度建设;加强集团公司内部审计结果的应用水平,提高审计产品的可用性,促进审计产品应用渠道建设,营造良好的内部审计环境。马兴瑞在总结讲话中指出,随着近几年的发展,集团公司大投入、大产出的项目日渐增多,对资金的管理更加重要,内部审计工作作为有效的管理工具和手段,其作用越来越明显。因此,要从集团公司整体战略的高度来认识内部审计工作的重要性,真正把审计工作提升到重要位置、重要层面,真正实现集团公司经济又好又快发展。他说,近几年来,各单位的审计队伍逐渐成熟,能力建设也收效显著,但在集团公司新的发展形势下,更要加强审计队伍建设,要敢于创新,敢于突破以往的工作模式,以便更好地适应集团公司经济发展的新形势、新任务。会上,各院、公司汇报和交流了本单位内部审计工作的队伍建设、开展的主要工作、取得的重要成绩和有效经验,并对今后的内部审计工作提出了意见和建议。

    永利国际开户送38体验,【据中国航天报9月28日报道】9月27日,航天科技集团公司第三次审计工作会议在廊坊航天人才培训中心召开。会议回顾了两年来审计工作的成绩,部署了今后两年的工作任务,同时还表彰了近两年来在审计战线上涌现出的先进集体和先进工作者。集团公司总经理张庆伟为会议发来书面讲话。马兴瑞副总经理做了工作报告。国务院派驻航天科技集团公司监事会主席何家成,国防科工委、财政部、审计署、国资委、总装备部有关部门领导,集团公司总经理助理张丽辉、总法律顾问巴日斯出席了会议。参加会议的还有集团公司各院、公司、直属单位领导和审计工作的主管领导、审计人员以及集团公司总部相关部门领导。会议由集团公司党组成员、纪检组组长李金生主持。张庆伟总经理为大会发来题为《加强内部审计工作,为铸造国际一流宇航公司保驾护航》的书面讲话。讲话指出,加强内部审计工作是集团公司建设与发展的必然要求,内部审计要在防范风险、完善内控方面发挥有效作用,要加强对审计工作的领导,保障审计工作的权威性。集团公司党组对广大内部审计人员的辛勤劳动是肯定的,对审计工作是支持的,对内部审计在集团公司今后的建设与发展中所发挥的作用寄予厚望。张庆伟希望,通过这次审计工作会,各级单位要进一步统一思想,提高认识,在各级领导和广大审计人员的共同努力下,推进内部审计工作水平不断提高,为集团公司的建设与发展做出更大的贡献。近两年来,在集团公司党组的正确领导和各级领导的支持下,内部审计围绕集团公司中心任务,认真履行审计监督职能,开展各项审计,提出决策建议,完善自身建设等方面做了大量工作,为企业加强经营管理,提高经济效益,严肃财经纪律,加强廉政建设,起到了积极的作用。2003年至2004年,全系统审计部门共完成各类审计项目5315项,共完成合同审签7512项,共查出违规金额14.5亿元,取得直接经济效益3.1亿元,提出审计建议1543条,移送司法机关处理3人。马兴瑞在题为《更新观念,开拓进取,为开创集团公司审计工作新局面而努力奋斗》的报告中,充分肯定了集团公司审计工作所取得的成绩。他说,两年来,审计组织机构建设取得长足进展,成功开展了全系统年度财务决算报表审计,经济责任审计工作全面完成,固定资产投资项目竣工决算审计取得新成绩,圆满完成清产核资审计鉴证任务。同时,各单位结合实际开展审计工作,成效显著。面对集团公司两个1000亿的发展目标,马兴瑞提出,今后两年的审计工作要更新观念,开拓创新,为实现集团公司发展目标做出新贡献;要强化风险管理,完善内部控制,促进建立“一项制度”,完善“两个体系”;进一步完善内部审计制度规范体系;加强审计成果的利用,为集团公司持续、快速、健康发展,提高经济效益和实现经营目标出谋划策。针对今后两年的审计工作目标,马兴瑞提出,在今后一段时间内,各单位要进一步提高对内部审计工作重要性的认识,要进一步强化审计队伍建设。审计部门要与有关部门紧密合作,有效整合审计力量。广大审计人员要加强学习和研究,拓宽审计思路,实施审计创新,实现审计模式从“警察”角色向“参谋”和“顾问”角色的转变。会上,马兴瑞等领导向获得全国和集团公司内部审计工作先进单位和先进个人的五院等5家单位和一院审计部林松等21人颁发了奖牌和荣誉证书。其中,时代电子公司、八院审计部陈盟飞分别获得全国内部审计工作先进单位和先进个人称号。一院、五院、七院和时代电子公司在大会上做了审计工作经验介绍。会议期间,与会代表对审计工作中的经验和做法进行了深入细致的交流和探讨,还参加了《萨班斯-奥克斯利法案》讲座学习班,学习了国外企业在风险管理领域的成功经验。

    【据中国航天网2008年4月30日报道】 4月28日,航天科技集团公司召开了国家审计署赴集团公司审计进点视频会议。此次审计署审计组进驻集团公司,是受中组部委托,对集团公司原法定代表人经济责任的履行情况进行审计。集团公司原总经理张庆伟,集团公司总经理马兴瑞,副总经理吴卓,纪检组组长李金生,总会计师吴艳华,副总经理袁家军、吴燕生,总经理助理赵晓晨等出席了会议,审计署审计组全体人员参加了会议。

    会议由审计署济南办副特派员、审计组组长马青山主持,国家审计署经贸司司长王常松在会上介绍了我国审计工作的基本情况,并从企业审计的法定职责等方面阐述了此次审计的重要意义。此次审计工作的主要内容如下:一是检查会计信息是否真实,二是关注企业的重大经济决策是否符合程序,三是审查是否存在重大违法违规问题。

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